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中国民主促进会昆明市委员会2022年预算公开
发布时间:2022-02-16 10:47    

监督索引号53010000175600000

 

中国民主促进会昆明市委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国民主促进会昆明市委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

(二)机构设置情况

纳入中国民主促进会昆明市委员会部门2022年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。中国民主促进会昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。

)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻落实习近平总书记提出的“四新”、“三好”要求,准确把握新时期发展的新形势、新任务、新要求,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。充分发挥思想政治建设的引领作用,深刻学习和认识中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验,弘扬同中国共产党亲密合作的光荣传统,注重发挥合力,认真履行参政党职责,为助力我市开创生态化国际化现代化发展新局面贡献智慧和力量。

1、以思想政治建设为引领,不断提高自身建设质量。

1)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以学习中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史为主线,深刻认识中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验,弘扬同中国共产党亲密合作的光荣传统。认真做好思想政治学习活动的组织,开展形式多样的思想宣讲活动、主题学习恳谈会、征文活动、红色革命文化现场学习、社会主义先进文化专题宣讲等,切实增强思想政治教育的感染力。通过专题培训、学习研讨会,以及常委会、全委会等形式,进一步贯彻习近平总书记关于把中国特色社会主义参政党建设提高到新水平的指示精神,努力增强新时代民主党派自身建设和履职能力,承担起中国特色社会主义参政党地方组织的职能要求和政治责任。

2)进一步抓好宣传工作。组织开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动,注重宣传各基层组织、专委会“四史”学习教育的具体举措和实际行动,注重反映广大会员优秀典型事迹和良好风貌。积极发挥会员中的文化艺术人才优势,开展弘扬主旋律反映正能量的文艺创作及展演活动,组织举办喜迎中共二十大的美术创作及展览,开展弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化为主题的“同心·文化讲坛”活动,深入发掘冰心默庐民进会史基地的丰富内涵,以情景剧的形式讲述冰心人生历程,把民进前辈崇高品格和无私奉献精神,更加集中、系统、鲜明地反映出来,使之更好地发挥教育作用。努力抓好宣传平台建设,进一步完善《昆明民进》会刊编辑工作,认真做好微信号的重要宣传渠道建设,加强市委会微信号、微信群的制度化管理,加强与民进中央、民进省委和其它社会媒体的联系,加大宣传力度,提高社会影响力。

3)不断提升组织建设成效。认真贯彻落实民进中央关于基层组织工作、发展会员工作等条例的规定,进一步做好代表人士发展入会工作,加强对中青年骨干会员的培养。积极协助省委会做好换届相关工作。支持基层组织、专委会、“会员之家”创新活动方式方法,多开展喜闻乐见、弘扬正能量、思想宣传感染力强的学习教育活动。积极开展关心关爱会员活动,认真策划组织开展女会员、年轻会员主题活动、老会员敬老节活动等,提高会员归属感及思想情感认同,增强民进组织凝聚力和向心力。进一步贯彻落实民进中央近年出台的制度文件,规范和完善市委会、各基层组织、专委会及机关工作制度,加强会内监督工作机制创新,不断提升党派工作的制度化、规范化水平。

4)认真做好“信息化建设主题年”工作。根据民进中央、民进省委关于信息化建设的工作部署,研究制定民进昆明市委信息化工作计划,积极贯彻落实《中国民主促进会信息化发展五年规划(20212025)》;以提高民进市委履职信息化能力,提升业务服务、综合决策、电子政务的数字化和智能化建设水平为目标,积极协作并配合上级民进组织进一步提升自身信息基础设施水平;建设完善民进市委会组织库、会员库、履职资料库等数据库,完善人事、财务、档案信息化管理;根据需要不断拓展民进市委网页、公众号等宣传平台的发布、校对、交互、视频、展览等功能,完善网络宣传方式;推进建设市委会移动办公平台,完善信息化统一工作机制,优化机关办公体系。

2、围绕中心,服务大局,切实履行参政党职能

1)助力昆明开创生态化国际化现代化发展新局面积极开展参政议政。要认真学习贯彻云南省第十一次党代会精神和昆明市第十二次党代会精神,深入认识未来五年昆明发展面临形势和机遇挑战,紧紧围绕我市以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市建设的总体部署,积极开展调查研究和议政建言。

2)发挥优势,把握重点,认真履行参政党职责。紧紧围绕中共市委关于政党协商的工作安排,关注社会热点、难点问题,积极深入开展调查研究,提出高质量的意见建议。要按照市政府、市政协专题协商工作计划,紧扣协商主题,发挥民进各界代表人士作用,深入研究提出具有针对性前瞻性的意见建议。要进一步推进基层组织和专委会围绕文化教育事业发展、社会民生保障、生态环境保护、社会治理创新等精心选择确定调研课题,认真组织开展研究,提出切实可行的建议措施,增强参政议政整体合力。

3)创新机制,完善制度,不断提升履职保障能力。进一步推进参政议政工作制度建设,完善议政调研和信息报送采集的考核激励和反馈机制;抓好反映社情民意信息的骨干会员队伍和工作联络员队伍建设,夯实信息工作的基础保障;认真做好民进市委“主题议政沙龙”平台和“网络议政”平台建设,拓展会员参政议政履职渠道;规范议政调研课题的申报、遴选、立项、实施、评审和成果转化等程序,不断提升参政议政工作质量。

4)突出特色,增强实效,积极服务社会。组织会内外的文化艺术人才进社区、进学校、下乡村开展“美育进校园”、“春联进万家”、心理健康辅导、民间非遗文化体验传承等活动。组织会员名师和会内外教育培训资源开展中小学教师交流培训、示范教学、送课下乡等,为昆明教育和文化发展贡献力量。持续开展好“同心•春暖”活动、“同心•送健康”活动和“同心•幸福列车”优秀传统文化公益活动,深化打造服务社会的品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中: 离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入255.57万元,其中:一般公共预算255.57万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加12.51万元主要原因分2022年人员工资上调与上年对比增加1.96万元、退休人员补助增加与上年对比增加6.34万元、单位人员社会保障经费基数上调与去年对比增加4.18万元、工会经费与上年对比增加0.02万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入255.57万元,其中:本年收入255.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款255.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.51万元主要原因分2022年人员工资上调与上年对比增加1.96万元、退休人员补助增加与上年对比增加6.34万元、单位人员社会保障经费基数上调与去年对比增加4.18万元、工会经费与上年对比增加0.02万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出255.57万元。财政拨款安排支出255.57万元,其中基本支出200.57万元,与上年对比增加12.51万元,主要原因分析2022年人员工资上调与上年对比增加1.96万元、退休人员补助增加与上年对比增加6.34万元、单位人员社会保障经费基数上调与去年对比增加4.18万元、工会经费与上年对比增加0.02万元项目支出55.00万元,与上年对无变化

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”,支出162.10万元,主要反映单位工作正常运转的基本支出;

2.2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”,支出48.00万元,主要反映单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的支出;

3.2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”,支出7.00万元,主要反映单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出;

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”,支出13.93万元,主要反映基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支;

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”,支出8.62万元,主要反映基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”,支出4.21万元,主要反映公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支;

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”,支出0.32万元,主要反映重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”,支出11.39万元,主要反映住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.301(类)工资福利支出”,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出,共计147.61万元(其中:基本支出145.20万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

1)“30101 工资福利支出-基本工资”,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资,共计26.67万元(其中:基本支出26.67万元,项目支出0.00万元);

2)“30102 工资福利支出-津贴补贴”,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等,共计45.02万元(其中:基本支出45.02万元,项目支出0.00万元)

3)“30103 工资福利支出-奖金”,主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等,共计37.22万元(其中:基本支出37.22万元,项目支出0.00万元)

4)“30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计13.93万元(其中:基本支出13.93万元,项目支出0.00万元)

5)“30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费,共计8.62万元(其中:基本支出8.62万元,项目支出0.00万元)

6)“30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费”,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计4.21万元(其中:基本支出4.21万元,项目支出0.00万元)

7)“30112 工资福利支出-其他社会保障缴费”,主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗统筹,共计0.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出0.00万元)

8)“30113 工资福利支出-住房公积金”,主要反映单位为职工缴纳的住房公积金,共计11.39万元(其中:基本支出11.39万元,项目支出0.00万元)

2.302(类)商品和服务支出”,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,共计76.50万元(其中:基本支出21.50万元,项目支出55.00万元),具体支出如下:

1)“30201 商品和服务支出-办公费”,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计29.88万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出28.40万元)

2)“30202 商品和服务支出-印刷费”,主要反映单位的印刷费支出,共计4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元)

3)“30205 商品和服务支出-水费”,主要反映单位的水费、污水处理费等支出,共计0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

4)“30207 商品和服务支出-邮电费”,主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出,共计0.87万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0.00万元)

5)“30211 商品和服务支出-差旅费”,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,共计1.61万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出0.00万元)

6)“30213 商品和服务支出-维修(护)费”,主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用;共计1.12万元(其中:基本支出1.12万元,项目支出0.00万元)

7)“30215 商品和服务支出-会议费”,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等,共计5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)

8)“30216 商品和服务支出-培训费”,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用,共计4.78万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出4.50万元)

9)“30217商品和服务支出-公务接待费”,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,共计0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

10)“30226 商品和服务支出-劳务费”,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等,共计3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元)

11)“30227 商品和服务支出-委托业务费”,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计10.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.50万元)

12)“30228 商品和服务支出-工会经费”,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计0.53万元(其中:基本支出0.53万元,项目支出0.00万元)

13)“30229 商品和服务支出-福利费”,主要反映单位按规定提取的职工福利费,共计2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0.00万元)

14)“30239 商品和服务支出-其他交通费用”,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等,共计7.39万元(其中:基本支出7.39万元,项目支出0.00万元)

15)“30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出”,主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等,共计5.02万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出4.60万元)

3.303(类)对个人和家庭的补助”,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,共计31.46万元(其中:基本支出31.46万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

1)“30305对个人和家庭的补助-生活补助”,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等,共计27.72万元(其中:基本支出27.72万元,项目支出0.00万元)

2)“30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助”,主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费,共计3.74万元(其中:基本支出3.74万元,项目支出0.00万元)

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.30万元,其中:政府采购货物预算0.30万元政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022中国民主促进会昆明市委员会一般公共预算财政拨款三公经费合计0.50万元,较上年减少0.30万元,下降62.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022中国民主促进会昆明市委员会因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,无变化原因增长0%共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

2022中国民主促进会昆明市委员会公务接待费预算0.50万元,较上年减少0.30万元,下降62.50%,国内公务接待批次为3次,共计接待50人次

减少变化原因2022年预计接待费用减少

(三)公务用车购置及运行维护费

2022中国民主促进会昆明市委员会公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平,无变化原因,增长0%其中:公务用车购置费0万元与上年持平,无变化原因,增长0%;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,无变化原因增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)参政议政专项经费项目预算绩效目标

1.完成市委政研室的立项调研课题,此课题报告将作为中国民主促进会昆明市委员会年度重点课题向市委市政府进行汇报。

2.完成民进云南省委的立项调研课题,形成调研报告;

3.完成由各基层组织承担的课题,此类课题将作为民进集体提按案在市政协会议提交。

4.对全年收集到的社情民意 提按素材提供者(民进会员)进行表彰。

(二)社会基层调研及组织宣传专项经费项目预算绩效目标

中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章;按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行,每期1500册,共计6000册;完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目;发挥民进界别优势,组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出;组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织,开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动,完成中国民主促进会昆明市委员会及各基层组织2022年工作计划中的各项目标任务。

(三)民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费项目预算绩效目标

1.根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金。

2.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项。

3.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出。

4.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出。

5.据实发生的其他履职保障工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022中国民主促进会昆明市委员会机关运行经费安排17.78万元,与上年对减少3.70万元主要原因分析预计2022年我单位机关运行经费支出减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,中国民主促进会昆明市委员会资产总额24.20万元,其中,流动资产19.59万元(库存现金0.00万元,银行存款19.59万元),固定资产4.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.03万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少7.93万元,其中固定资产减少1.58万元无形资产减少0.16万元,主要原因为2022年计提固定资产资产折旧及无形资产摊销导致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

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